Hochbau / Städteplanung
Haushaltsdiagramm
-300.300 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-300.300 €
32,86%
-246.671 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-246.671 €
26,99%
-204.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-204.200 €
22,34%
-140.707 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-140.707 €
15,40%
-22.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-22.000 €
2,41%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 5.200 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 118.357 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 6.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 129.557 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -913.878 € |
20: Verwaltungsergebnis | -784.321 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -784.321 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 246.400 € |
30: Jahresergebnis | -537.921 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -537.921 € |